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时间:2007-07-13
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投稿:null
文作者:监审部 唐语莲
文作者二:
文作者三:
图作者:监审部 唐语莲
图作者二:
图作者三:
根据《云天化股份公司岗位风险控制(试行)办法》、《对中级管理高风险岗位实施风险控制的措施》的相关规定,监审部牵头组织了由党委工作部、财务部、企管部参与的联合检查组于6月25日至27日对财务部、工程部、设备部、天盛公司、物资部等5个部门(单位)的中管高风险岗位部份工作程序执行情况进行了检查。
这次主要检查财务部银行存款管理程序执行情况、工程部执行《工程建设项目招(投)标管理办法》的情况、设备部今年以来实行包干价项目的程序执行情况、天盛公司和物资部废旧物资处理程序执行情况。从检查的情况来看,被检查单位能够较好地执行公司的管理制度和部门的内部规定,能较好地按程序办事。但在检查过程中也发现个别单位存在制度的不够完善和执行不到位的现象,联合检查小组在检查中发现的问题11项,及时纠正了一些不规范的操作行为,向被检查单位提出整改建议13条,并要求被检查单位限期将整改情况反馈监审部。
通过检查,还督促了被检查单位加强对本单位风险岗位的监督管理,确保工作流程、制度规范能够得到正确的执行。